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Analista Pleno de Auditoria e Controles Internos

Lazzo Secondment

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placeSão Paulo, São Paulo home_workHíbrido publicVaga agregada · BR

eventPublicada em 16 de set. de 2026 · verifiedVerificamos no momento em que essa vaga foi agregada

Essa empresa é sua?

Sobre a vaga

Nosso cliente é uma empresa do setor de energia com

foco em soluções renováveis, atuando na geração distribuída e promovendo acesso

à energia mais sustentável.

Responsabilidades e atribuições

Planejar e executar auditorias

internas (operacionais, financeiras e de conformidade) conforme cronograma

anual aprovado.Mapear e avaliar processos e

controles internos, identificando riscos, gaps e oportunidades de melhoria.Elaborar relatórios de auditoria

com achados, riscos associados e recomendações, apresentando-os às áreas

envolvidas e à liderança.Acompanhar planos de ação

corretivos decorrentes de auditorias e testes de controles, monitorando prazos

e efetividade das implementações.

Realizar

testes de efetividade

de controles-chave (framework COSO) e apoiar a atualização de matrizes de risco

e controle (RCM).Apoiar a área de Compliance na

identificação de não conformidades regulatórias (ANEEL, CCEE, LGPD e legislação

aplicável ao setor elétrico).Realizar análises de dados e

amostragens para identificação de indícios de fraude, erros ou desvios de

processo.Apoiar auditorias externas e

órgãos reguladores, fornecendo evidências e documentação solicitada.Contribuir para a disseminação

da cultura de controles internos e gestão de riscos entre as áreas de negócio.Elaborar e manter atualizada a

documentação de processos, políticas e procedimentos internos.

Requisitos e qualificações

Formação superior completa em

Ciências Contábeis, Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas;Experiência de 3 a 5 anos em

Auditoria Interna, Auditoria Externa, Controles Internos, Compliance ou Gestão

de Riscos;Conhecimento sólido de

metodologias de auditoria e frameworks de controles internos e gestão de

riscos, especialmente COSO e ISO 31000;Experiência na elaboração e

atualização de matrizes de riscos e controles (RCM), bem como na realização de

  • testes de efetividade de controles
  • Domínio avançado de Excel
  • Vivência com sistemas de gestão

empresarial (ERP), como SAP, TOTVS, Oracle ou Senior;Boa capacidade de comunicação

escrita e verbal para elaboração, apresentação e discussão de relatórios

técnicos;Pensamento analítico, atenção

aos detalhes e capacidade de identificar riscos e oportunidades de melhoria nos

processos;Postura ética, independência e

imparcialidade na condução das atividades de auditoria e controles internos;Proatividade e autonomia para

conduzir trabalhos com pouca supervisão, além de organização para gerenciar

múltiplas demandas e prazos;Boa capacidade de relacionamento

interpessoal e negociação com profissionais de diferentes áreas e níveis

hierárquicos;Pós-graduação ou MBA em

Auditoria, Controladoria, Finanças, Riscos ou Compliance (Diferencial);Conhecimento de ferramentas de

análise de dados, como Power BI, SQL ou Python (Diferencial);Experiência prévia no setor de

energia, especialmente em geração distribuída, energia solar, comercialização

de energia ou empresas inseridas em ambiente regulado pela ANEEL (Diferencial);Vivência em auditoria de

empresas com investidores institucionais, private equity ou em processo de

abertura de capital – IPO (Diferencial);Inglês intermediário ou avançado

(Diferencial);Informações adicionais

Modelo de trabalho:

Híbrido (3 dias presenciais);Tempo de contrato:

06 (seis) meses, com possibilidade de renovação;Modelo de contrato:

PJ ou Associado (OAB ativa);Linha de reporte:

Gerência de Auditoria Interna.

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